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玛沁县人民医院2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.52idu.com    来源:    创建时间:2017-9-27 23:30:31    

   

 

第一部分  玛沁县人民医院概况

 一、部门职能

 二、部门决算单位构成

 第二部分 玛沁县人民医院2016年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 玛沁县人民医院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 玛沁县人民医院部门概况

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

㈠主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作,兼顾预防、保健、康复功能,提供24小时急危重症诊疗服务。

㈡科学规范内部管理机制。按照上级行政主管部门规定,实施医务人员规范化培训、临床科目设置、人员梯队建设与推动医疗质量持续改进的工作。

㈢承担政府指令性任务。承担建立与完善以乡镇卫生院、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络工作;承担传染病的发现、报告、救治、预防等任务;承担本县域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作;开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动;完成医院基本运行状况、医疗技术、诊疗信息和临床用药监测信息等相关数据报送工作。

㈣临床医学教育及科研。承担医学院校医学生的临床教学和实习任务,承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。开展卫生技术人员的继续医学教育工作,支持鼓励医务人员参与开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个。本级单位年末核定编制人数 50人,实有人数 45人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 玛沁县人民医院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:玛沁县人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

714.31 

一、一般公共服务支出

35

 

 其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

296.03 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

538.50 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

1.93 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

64.55 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

1190.71 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

76.19 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1550.76 

本年支出合计

58

1331.44

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 219.32

年初结转和结余

26

 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 219.32

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1550.76

总计

68

 1550.76

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:玛沁县人民医院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1550.76

714.31

296.03

538.50

 

 

1.93

208

社会保障和就业支出

64.55

64.55

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

64.55

64.55

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.55

64.55

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1410.03

573.58

296.03

538.5

 

 

1.93

21002

公立医院

1410.03

573.58

296.03

538.5

 

 

1.93

2100202

中医院医院

1410.03

573.58

296.03

538.50

 

 

1.93

221

住房保障支出

76.18

76.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.18

76.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53.81

53.81

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

22.37

22.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:玛沁县人民医院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1331.44

1331.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

64.55

64.55

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

64.55

64.55

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.55

64.55

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1190.71

1190.71

 

 

 

 

21002

公立医院

1190.71

1190.71

 

 

 

 

2100202

中医院医院

1190.71

1190.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

76.18

76.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

76.18

76.18

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53.81

53.81

 

 

 

 

2210203

购房补贴

22.37

22.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:玛沁县人民医院

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

714.31 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

64.55 

64.55 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

573.58、 

573.58 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

76.19 

76.19

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

714.31 

本年支出合计

77

714.31 

714.31 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

714.31

总计

83

714.31 

714.31 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:玛沁县人民医院

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

714.31

714.31

 

208

社会保障和就业支出

64.55

64.55

 

64.55

20805

行政事业单位离退休

64.55

64.55

 

64.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.55

64.55

 

64.55

210

医疗卫生与计划生育支出

573.58

573.58

 

573.58

21002

公立医院

573.58

573.58

 

573.58

2100202

中医院医院

573.58

573.58

 

573.58

221

住房保障支出

76.18

76.18

 

76.18

22102

住房改革支出

76.18

76.18

 

76.18

2210201

住房公积金

53.81

53.81

 

53.81

2210203

购房补贴

22.37

22.37

 

22.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:玛沁县人民医院

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

476.90

302

商品和服务支出

76.65

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

112.93

30201

办公费

12.51

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

282.65

30202

印刷费

5.29

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

7.85

30204

手续费

0.15

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

2.71

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

8.92

30206

电费

9.96

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.55

30207

邮电费

2.94

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

163.45

30211

差旅费

5.13

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2.25

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

67.11

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

20.13

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

53.81

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

22.37

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

20.16

30231

公务用车运行维护费

15.58

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

640.36

公用经费合计

76.65

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:玛沁县人民医院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.34 

 

2.57 

 

2.57 

0.77 

3.34 

 

2.57 

 

2.57

3.34 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:果洛州文化体育局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分玛沁县人民医院2016年部门决算情况说明

一、关于玛沁县人民医院2016年度部门决算收支总体情况说明

玛沁县人民医院2016年度收入总计1550.76万元,支出总计1331.44万元。与2015年相比,收、支总计各增加了5.18万元和453.74万元。主要原因是:对45名在职人员进行了调资,新招录了人员

1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、关于玛沁县人民医院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计为1550.76万元,其中财政拨款收入714.31万元,占46.06%;上级补助收入296.03万元,占19.09%;事业收入538.50万元,占34.72%;其他收入1.93万元,占0.13%。

     2:收入决算

三、关于玛沁县人民医院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1331.44万元,其中:基本支出1331.44万元,占100%;

3:支出决算

四、关于玛沁县人民医院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入714.31万元,本年支出是714.31万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加了244.92万元。主要原因对45名在职人员进行了调资和新招录了人员。

4收入支出决算

五、关于玛沁县人民医院

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况

玛沁县人民医院2016年度财政拨款支出714.31万元,占本年支出合计的53.65%。与2015年相比,财政拨款支出增加244.92万元。主要原因是对45名在职人员进行了调资和新招录了人员。

 

5财政拨款支出

 

六、关于玛沁县人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出717.01万元,其中:人员经费640.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费76.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为3.34万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算2.57万元,公务接待费预算0.77万元。支出决算为3.34万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为2.57万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

22016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.57万元,占76.95%;公务接待费支出决算0.77万元,占23.05%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.57万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出2.57万元公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.77万元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0.77万元接待15批次,接待45人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。