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玛沁县交通运输局2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.52idu.com    来源:    创建时间:2017-9-27 11:00:05    

 

目录

 

第一部分 玛沁县交通运输局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 玛沁县交通运输局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 玛沁县交通运输局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分玛沁县交通运输局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

附表:玛沁县交通运输管理所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

玛沁县交通运输管理所

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部 玛沁县交通运输局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:玛沁县交通运输局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

13,918,487.00 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

- 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

- 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

- 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

- 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

- 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

320.66 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

107,272.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

4,520,000.00 

 

12

 

十二、农林水支出

46

8,500,000.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

7,048,986.66 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

128,449.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

13,918,807.66 

本年支出合计

58

 20,304,707.66

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

8,500,000.00 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

8,500,000.00 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 2,114,100.00

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 2,114,100.00

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

22,418,807.66 

总计

68

 22,418,807.66

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:玛沁县交通运输局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:财务部

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

20,304,707.66 

1,428,807.66 

18,875,900.00 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

107,272.00 

107,272.00 

 

 

 

 

 20803

财政对社会保险基金的补助

107,272.00 

107,272.00 

 

 

 

 

 2080399

财政对其他社会保险基金的补助

107,272.00 

107,272.00 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

4,520,000.00 

 

4,520,000.00 

 

 

 

 21203

 城乡社区公共设施

4,520,000.00 

 

4,520,000.00 

 

 

 

2120399

   其他城乡社区公共设施支出

4,520,000.00 

 

4,520,000.00 

 

 

 

213

农林水支出

8,500,000.00

 

8,500,000.00

 

 

 

21305

扶贫

8,500,000.00

 

8,500,000.00

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

8,500,000.00

 

8,500,000.00

 

 

 

214

交通运输支出

7,048,986.66

1,193,086.66

5,855,900.00

 

 

 

21401

公路水路运输

7,048,986.66

1,193,086.66

5,855,900.00

 

 

 

2140101

行政运行

790,126.66

790,126.66

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

84,000.00

 

84,000.00

 

 

 

 

2140106

公路养护

5,855,900.00

 

5,855,900.00 

 

 

 

2140112

公路运输管理

168,960.00

168,960.00

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

128,449.00

128,449.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

128,449.00

128,449.00

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

80,392.00

80,392.00

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

48,057.00

48,057.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:财务部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,918,487.00 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

107,272.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

4,520,000.00 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

8,500,000.00 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

7,048,666.00 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

128,449.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

13,918,487.00 

本年支出合计

77

 

20,304,387.00 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

8,500,000.00 

年末财政拨款结转和结余

79

 

2,114,100.00 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

8,500,000.00 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

2,114,100.00 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

22,418,487.00 

总计

83

 

22,418,487.00 

 

208

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:财务部

 

 

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20,304,387.00

364170

19940217

208

社会保障和就业支出

107,272.00

107,272.00

 

20803

财政对社会保险基金的补助

107,272.00

107,272.00

 

2080399

 财政对其他社会保险基金的补助 

107,272.00

107,272.00

 

212

城乡社区支出

4,520,000.00

 

4,520,000.00

21203

城乡社区公共设施

4,520,000.00

 

4,520,000.00

2130504

 农村基础设施建设

8,500,000.00

 

8,500,000.00

214

交通运输支出

7,048,666.00

 

7,048,666.00

21401

公路水路运输

7,048,666.00

 

7,048,666.00

2140101

 行政运行

789,806.00

 

789,806.00

2130504

 农村基础设施建设

8,500,000.00

 

8,500,000.00

214

交通运输支出

7,048,666.00

 

7,048,666.00

21401

公路水路运输

7,048,666.00

 

7,048,666.00

2140101

 行政运行

789,806.00

 

789,806.00

2140102

 一般行政管理事务

84,000.00

 

84,000.00

2140106

 公路养护

 5,855,900.00

 

5,855,900.00

2140112

 公路运输管理

168,960.00

 

168,960.00

2140199

 其他公路水路运输支出

150,000.00

 

150,000.00

221

住房保障支出

128,449.00

128,449.00

 

22102

住房改革支出

128,449.00

128,449.00

 

2210201

 住房公积金

80,392.00

 80,392.00

 

2210203

 购房补贴

48,057.00

48,057.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

门:财务部

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

787,578.00 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

239,531.00 

30201

办公费

 45,000.00

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

402,467.00 

30202

印刷费

 33,880.00

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

38,308.00 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 1,945.00

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107,272.00 

30207

邮电费

 2,850.00

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 19,205.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 18,600.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

85,500.00 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

120,180.00

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

80,392.00 

30227

委托业务费

 150,000.00

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 48,057.00

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 24,000.00

30231

公务用车运行维护费

 11,300.00

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:财务部

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 0

11300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:财务部

 

 

 

 

 

单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分玛沁县交通运输局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于玛沁县交通运输局2016年度部门决算收支总体情况说明

玛沁县交通运输局2016年度收支总决算万元,比2015年收支总决算减少1247524.3万元。主要原因是: 工程款减少、固定资产减少

 

二、关于玛沁县交通运输局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13,918,807.66 元,其中:财政拨款收入13,918,487.00元,占99.99%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入320.66元,占0.01%

三、关于玛沁县交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计20,304,707.66元,其中:基本支出1,428,807.66元,占40%;项目支出18,875,900.00万元,占60%;经营支出0元,占0%。

四、关于玛沁县交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

玛沁县交通运输局2016年度财政拨款收支总决算22,418,487.00元。与2015年相比,财政拨款收、支总计15,166,011.30,增长204.58%。主要原因是本年都调整工资、津贴.  

五、关于玛沁县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

玛沁县交通运输局2016年度财政拨款支出22,418,487.00元,占本年支出合计的%。与2015年相比,财政拨款支出增加7,252,47.57万元,增长33.1%。主要原因是本年都调整工资、津贴,工程款增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

玛沁县交通运输局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出5,511,900.00万元,71.88%,主要用于本年度增加追加公路养护财政拨款及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、结转下年2,114,100.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

玛沁县交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为1,934,314.92元,支出决算为20,304,707.66元,完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资、津贴.工程款增加。

 

六、关于玛沁县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1,428,807.66万元,其中:人员经费1,025,527.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费403,280.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为30000元,其中:,公务用车购置及运行费预算30000元,支出决算为30000元,完成预算的100%,

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11350元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出11350元。其中:公务用车购置支出11350万元,购置公务用0辆;公务用车运行费支出11350公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0元。其中:外事接待支出0万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0万元接待0批次,接待0人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少50元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少50万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是公务车运行维护费减少。

八、关于玛沁县交通运输局2016年度政府性基金收入支出情况说明

、关于玛沁县交通运输局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1,完成1项,具体情况如下:

1、绩效目标:农村公路养护。预算资金安排及使用:预算安排资金5,855,900.00元,实际支出5,855,900.00万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。玛沁县交通运输局2016年度机关运行经费支出403,280.66元,2015年度机关运行经费支出301,227.13元,机关运行经费增加的主要原因是临时工增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,玛沁县交通运输局共有车辆2辆,其中:般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。